Пишем заявление на возврат излишне уплаченных налогов по новым правилам

Доверьтесь нашим специалистам, которые уже сегодня смогут поднять Ваш бизнес на новый уровень

Пишем заявление на возврат излишне уплаченных налогов по новым правилам

С нового года у нас изменился не только порядок уплаты налогов и иных обязательных платежей, а также возврата излишков после списания исчисленных сумм. Власти разработали и ввели новый бланк заявления на возврат. Давайте разбираться в особенностях.

Как теперь возвращаем переплату

Как мы все знаем, с начала текущего года почти все обязательные платежи перед государством исполняются в рамках единого налогового платежа (ЕНП). Средства налогоплательщиков собираются на едином налоговом счёте (ЕНС). Здесь же плательщики вправе узнать общую сумму своих обязательств перед казной.

Внимание! На ЕНС не отражаются госпошлина, если по ней отсутствует исполнительный лист, и НДФЛ, начисленный на заработок иностранных граждан.

С учётом исчисленных сумм и остатка средств на ЕНС налоговики выводят сальдо, оно будет:

  • положительное, если денег на ЕНС больше, чем должен уплатить налогоплательщик;
  • нулевое, сумма к уплате соответствует начисленным налогам, взносам и иным платежам;
  • отрицательное, если перечисленных на ЕСН денег не хватает для исполнения всех обязательств перед бюджетом.

Соответственно, вернуть деньги или направить переплату на исполнение обязательств в будущем можно лишь в случае, если на ЕНС будет положительное сальдо. Уточнить эту информацию можно у налоговиков. Для этого им необходимо направить запрос из приложения 1 к приказу ФНС России №ЕД-7-8/1128@ от 30.11.2022.  

Почему возникают переплаты, и когда подаётся заявление

Как показывает практика, зачастую переплаты появляются в результате:

  • подачи уточнёнки за прошедшие периоды с уменьшением налога к уплате;
  • выявления ошибок в отчётах и платёжках;
  • неправильного расчёта базы налогообложения;
  • превышения сумм авансовых платежей, сделанных на протяжении года, над суммой налога, начисленного за год.

Вернуть себе не счёт излишки, оставшиеся на ЕНС можно, направив инспекторам заявление по форме №КНД 1112542. Власти не ограничивают сроки для подачи документа для возврата денег. Но получить средства, уплаченные больше трех лет назад, не получится. Они не отображаются на ЕНС. Бланк заявления можете взять в приложениях к приказу ФНС №ЕД-7-8/1133@ от 30.11.2022. Налоговики примут заявление, как в электронном виде, так и на бумажном носителе.

Оформляем заявление

Начинаем заполнять бланк с внесения ИНН и КПП для ИП и юрлиц либо только ИНН – для физлиц. Обратите внимание, что название компании или ФИО граждан/ИП не указывается. Налоговикам достаточно кодов.

Ниже обозначаем код подразделения ФНС и сумму, которую нужно вернуть на счёт. В пустых клетках, которые остаются справа, ставьте прочерки.    

Следующий блок заполняют физлица, которые выше не написали свой ИНН. Здесь пишется ФИО гражданина без сокращений.

Чуть ниже укажите количество страниц в заявлении и количество листов приложенных к нему документов.

В нижней части первого листа заявления указывается информация о том, кто подписывает заявление. Если это делает ИП, руководитель фирмы или налогоплательщик-физлицо, то нужно поставить код 1. Если документ подписывается представителем (главбухом, финдиректором и прочее) ставится код 2. А далее обозначаются реквизиты документов, которые подтверждают полномочия представителя.

Второй лист заявления начинается реквизитов банковского счёта, куда нужно перечислить переплату:

  • БИК банка;
  • номер счёта для зачисления денег;
  • код, который подходит получателю (1 — компания, 2 – физлицо, 3 – бюджетное предприятие).

Далее размещается блок для заполнения только теми организациями, у которых лицевые счета открыты в казначействе. То есть, речь идёт о бюджениках.

Ниже есть блок для физлиц без регистрации ИП. В нём указываются реквизиты паспорта тех граждан, которые в начале заявления не указали свой ИНН.

    Заявка

    Нажимая кнопку «Отправить», вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных

    Аутсорсинг
    Средняя зарплата бухгалтера от 2 500 р.
    Налоги на заработную плату 0 р.
    Поддержка ПО и курсы квалификации 0 р.
    Поддержка 1С для 1 рабочего места 0 р.
    Расход на оргтехнику, офисные затраты 0 р.
    Страховка от ошибок до 2,4 млн р.
    Юридическое сопровождение Есть
    Суммарные издержки 40 000 р.

    Наши сотрудники

    Marina_Eliseeva
    Марина Елисеева
    Руководитель отдела бухгалтерского аутсорсинга
    Аттестованный профессиональный бухгалтер со стажем более 20 лет
    Anna_Vasilieva
    Анна Васильева
    Ведущий бухгалтер
    Эксперт по проблемным вопросам бухгалтерского и налогового учета
    Svetlana_Chernova
    Светлана Чернова
    Бухгалтер
    Практический опыт работы в сфере налогов более 10 лет.
    Аттестованный налоговый консультант
    Nina_Pavlova
    Нина Павлова
    Бухгалтер
    Обладает 15 летним опытом в аудите, налогах и учете
    Veronika_Muravieva
    Вероника Муравеьва
    Налоговой консультант
    Член института профессиональных бухгалтеров России.
    Эксперт по проблемным вопросам бухгалтерского и налогового учета

    С кем мы работаем

    Наши клиенты — компании, работающие в данных отраслях. Мы понимаем специфику и знаем на что обратить внимание.
    Строительные компании
    Оптовая и розничная торговля
    Промышленные компании
    E-commerce
    Гостинично- ресторанный бизнес
    Производственные компании
    IT
    Услуги и сервис

      Нажимая кнопку «Отправить», вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных